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小规模纳税人,因补开前期发票,在增值税申报时在栏次1进行了负...

小规模纳税人,因补开前期发票,在增值税申报时在栏次1进行了负数冲减,最后的增值税和账上不相符,这种情况怎么处理?正常吗?
我来答 关注问题 提问于10月26日
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这种情况正常,属于合规操作。补开前期已申报未开票的收入时,应在当期“未开具发票”栏填负数冲减原申报数据,同时在“开具发票”栏填正数反映实际开票金额,确保逻辑一致即可。若系统提示异常,建议携带明细至税务局核实数据匹配性。
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