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行业实操

老师,您好,我想请教个问题,我们公司销售了一台205年4月入了公...

老师,您好,我想请教个问题,我们公司销售了一台205年4月入了公司户的新车78800,二手车行开了一张1万的发票,像这种情况我们如何做账务处理?差额这么大我们需要交什么税吗
我来答 关注问题 提问于2025年10月09日
回答 1
按实际收款1万入账,借记“银行存款”等科目、贷记“固定资产清理”;差额属处置损失计入营业外支出。增值税按简易计税依发票额交3%(或减按2%),企业所得税需确认财产转让损失并在汇算清缴申报调整。
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