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你好老师,我们公司之前因发票提额,税务局要求我们预交了增值税...

你好老师,我们公司之前因发票提额,税务局要求我们预交了增值税及附加税,现在7月我们公司形成了附加税,现在已经到税务局把预交的税款做了7月的抵顶,之前预交时做的是借方应交税费,7月形成时做的贷方应交税费,那现在我做了抵顶后分录怎么做?
我来答 关注问题 提问于08月15日
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借:应交税费(红字冲销原预缴分录) 贷:应交税费——未交增值税(或明细科目,按实际抵顶金额) 注:需确保借贷方科目对应准确,金额匹配税务系统抵顶数据。
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