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老师,我6月份入账了未开票费用没做加税分离,次月发票来了如何...

老师,我6月份入账了未开票费用没做加税分离,次月发票来了如何做账,价税分离
我来答 关注问题 提问于07月22日
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冲销原无票入账分录,按发票做正常价税分离分录。申报时,在增值税申报表附表一中,将前期无票收入以负数填列,开票收入正常填列。
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