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老师您好! 23年末没收到电费数做了暂估水电费分录 借 管理费用...

老师您好! 23年末没收到电费数做了暂估水电费分录 借 管理费用10000 贷 其他应付款10000 24年9月年收到上年电费金额(例26000)再做分录哪个正确 分录1 冲回计提 借 其他应付款10000 贷 管理费用10000 23年电费 借 管理费用26000 贷 库存现金26000 分录2 借 其他应付款10000 管理费用16000 贷 库存现金26000
我来答 关注问题 提问于2025年02月10日
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同学,这个问题涉及到暂估费用的冲回和实际费用的确认。我们来一步步分析: 1. 23年末暂估电费: - 借:管理费用 10,000 贷:其他应付款 10,000 这个分录是为了在年末时将预计的费用计入当期损益,同时确认一个负债。 2. 24年9月收到上年电费账单: - 实际收到的电费是26,000,这比之前暂估的10,000多了16,000。 我们需要做的是: - 冲回之前的暂估费用。 - 确认实际收到的电费。 正确的分录应该是: 分录1: - 冲回计提的暂估费用: - 借:其他应付款 10,000 贷:管理费用 10,000 - 确认实际收到的电费: - 借:管理费用 26,000 贷:库存现金 26,000 这样,我们就完成了对之前暂估费用的冲回,并确认了实际收到的费用。 至于分录2,它没有正确反映冲回暂估费用的步骤,而是直接将差额计入了管理费用,这是不正确的。因为我们必须首先冲回之前的暂估,然后才能确认实际费用。 所以,分录1是正确的。希望这能帮助你理解!如果还有其他问题,随时问我哦。
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