位置: 牛账网 > 会计问答 > 行业实操

行业实操

老师,其他业务收入-技术服务费,开给人家专票的,这部分收入需...

老师,其他业务收入-技术服务费,开给人家专票的,这部分收入需要缴纳印花税吗
我来答 关注问题 提问于2025年01月07日
回答 1
我很高兴能回答你的问题。根据现行的《中华人民共和国印花税法》及相关规定,技术服务费是否需要缴纳印花税取决于具体的技术服务合同内容及其是否属于印花税征税范围。 技术服务合同属于印花税应税凭证的一种,其税率为万分之三(0.3‰)。如果技术服务费是基于技术服务合同产生的,那么就需要按照法律规定缴纳印花税。具体来说,技术服务合同的计税依据是合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。因此,在计算技术服务费印花税时,应以技术服务合同的金额(不含增值税)为计税依据。 需要注意的是,印花税只对列举的凭证征税,如果技术服务费并不属于列举范围,那么就不需要交印花税。此外,具体的征税范围和税率可能会根据地区和政策的不同而有所差异,因此在实际操作中需要结合当地政策进行具体判断。 综上所述,其他业务收入-技术服务费这部分收入,如果是开给人家专票的,是需要缴纳印花税的。但具体是否需要缴纳以及缴纳多少,需要根据具体的技术服务合同内容和当地政策进行判断。
更多
0
讨论
0/9)
发布回答