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一般纳税人,22年的增值税报表里,有一笔22年的发票错误抵扣进行,想要在24年10月份增值税申报做进项转出,在电子税务局要怎么操作呢
我来答 关注问题 提问于2024年11月29日
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下面我将具体解释如何在电子税务局进行操作以完成进项税额转出。 ### 一、操作步骤 1. 登录电子税务局:使用您的账号和密码登录当地的电子税务局系统。 2. 进入增值税申报模块:在主界面找到“我要办税”或类似的选项,然后选择“税费申报及缴纳”,接着点击“增值税一般纳税人申报”。 3. 填写《增值税纳税申报表附列资料(二)》: - 在“本期进项税额明细”部分,找到第23栏“其他应作进项税额转出的情形”,将需要转出的进项税额填入此栏。 - 如果是因为前期已经作过异常增值税扣税凭证转出处理,现在解除异常或经税务机关核实允许继续抵扣的,应在本栏次填入负数。 4. 保存并提交:填写完毕后,保存数据并检查无误后提交申报。 ### 二、注意事项 1. 确保您了解并遵循相关的税法规定,特别是关于进项税额转出的具体条款。 3. 如果在操作过程中遇到任何问题,可以联系电子税务局的客服或技术支持部门寻求帮助。 总的来说,通过以上步骤,您可以在电子税务局中完成进项税额转出的操作。请注意,具体的操作流程可能因地区和电子税务局系统的更新而有所变化,因此请以实际操作界面为准。
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