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老师,公司收到的别人开给我们的,经营租赁~通行费,怎么做账写...

老师,公司收到的别人开给我们的,经营租赁~通行费,怎么做账写分录
我来答 关注问题 提问于2024年09月03日
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经营租赁中公司收到的通行费,这个在会计处理上我们需要根据不同的场景来确认。首先,我们需要确定这笔通行费的性质,比如是否是预付的,还是按月结算的等等。同时,我们也需要明确这笔费用是由哪个部门产生的。 那么,处理这类问题的一般步骤是什么呢?如果是预付的通行费,我们可以先记入“待摊费用”或“其他应付款”等科目,然后在受益期内按比例摊销至“管理费用”、“销售费用”或“制造费用”等科目,根据通行费的具体归属来决定。另一方面,如果通行费是按月结算的,我们则可以直接计入上述的费用科目。 具体的会计分录可以这样表示: - 若是预付的通行费,则首次支付时的会计分录为: 借:“待摊费用”或“其他应付款” 贷:“银行存款”或“库存现金” - 在受益期内摊销时,会计分录则为: 借:“管理费用”、“销售费用”或“制造费用” 贷:“待摊费用”或“其他应付款” - 若直接支付月结通行费,则会计分录为: 借:“管理费用”、“销售费用”或“制造费用” 贷:“银行存款”或“库存现金” 其中,具体的科目名称可能会因企业的会计政策和具体情况有所不同,需要根据实际情况调整。
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