红冲金额应填写在“9%税率的服务、不动产和无形资产”这一行。具体为:开具增值税专用发票的销售额填-6,815,702.75,销项税额填-613,413.25;开具其他发票的销售额填343,434.86,销项税额填30,909.14。这样可以正确反映红冲业务。
红冲金额应填写在“9%税率的服务、不动产和无形资产”这一行。具体为:开具增值税专用发票的销售额填-6,815,702.75,销项税额填-613,413.25;开具其他发票的销售额填343,434.86,销项税额填30,909.14。这样可以正确反映红冲业务。