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你好,老师,我们开票给别人933.78元,付款只付了930元,那还有3...

你好,老师,我们开票给别人933.78元,付款只付了930元,那还有3.78没有付,那我怎么做账呢?多的3.78怎么弄平,应该开多少,付多少呀
我来答 关注问题 提问于2025年01月17日
回答 1
你好,学员。 在会计处理中,当开票金额与实际付款金额不一致时,需要通过账务调整来平衡账目。具体来说,可以采用以下步骤进行账务处理: 1. 确认收入和应收账款: - 首先,根据你开具的发票金额933.78元,确认收入并记录应收账款。 - 分录如下: ``` 借:应收账款 933.78元 贷:主营业务收入 933.78元 ``` 2. 记录实际收到的款项: - 实际收到的款项是930元,因此需要记录银行存款(或现金)增加,同时减少应收账款。 - 分录如下: ``` 借:银行存款(或现金) 930元 贷:应收账款 930元 ``` 3. 处理差额: - 由于还有3.78元的差额未付,这部分可以作为其他应收款或者坏账准备处理。如果确定无法收回,可以将其计入营业外支出。 - 如果暂时挂账,可以这样处理: ``` 借:其他应收款 3.78元 贷:应收账款 3.78元 ``` - 如果确认无法收回,则可以计入营业外支出: ``` 借:营业外支出 3.78元 贷:其他应收款 3.78元 ``` 总结一下,你的账务处理过程如下: 1. 确认收入和应收账款: ``` 借:应收账款 933.78元 贷:主营业务收入 933.78元 ``` 2. 记录实际收到的款项: ``` 借:银行存款(或现金) 930元 贷:应收账款 930元 ``` 3. 处理差额部分(假设暂时挂账): ``` 借:其他应收款 3.78元 贷:应收账款 3.78元 ``` 4. 如果确认无法收回,则: ``` 借:营业外支出 3.78元 贷:其他应收款 3.78元 ``` 希望这个解答能帮助你解决问题。如果还有其他疑问,欢迎继续提问!
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