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服务业会计

老师,2021年的收入发生了部份退款,所以在今年四月开了一张红冲...

老师,2021年的收入发生了部份退款,所以在今年四月开了一张红冲发票,5月开的正确的蓝字发票,然后7月我去税务大厅更正了增值税申报表,更正的是2021年第四季度的,那我就不需要在开票的 这个季度在做增值税申报了吧?
我来答 关注问题 提问于2024年10月18日
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以我十年的会计经验来说,处理2021年收入退款并开具红冲发票与正确蓝字发票的操作,确实需要细致考量其对后续增值税申报的影响。你提到的在四月开具红冲发票以纠正2021年的收入错误,随后在五月开具正确的蓝字发票,这一流程本身是符合会计处理规范的。然而,关于七月份去税务大厅更正增值税申报表,特别是针对2021年第四季度的更正,这确实表明了你对过往申报准确性的重视。基于你的描述,如果你已经在七月份完成了对2021年第四季度增值税申报表的更正,并且这一更正已经得到了税务机关的认可与处理,那么从理论上讲,你不需要再对开具红冲发票和正确蓝字发票的这个季度(即2022年第二季度)进行重复的增值税申报调整。简单来说,你已经通过更正申报的方式,解决了之前因收入退款导致的税务差异问题。当然,为了确保万无一失,建议你还是与当地税务机关保持沟通,确认更正申报的结果是否已经完全体现在你的税务记录中,以及是否有其他需要注意的事项。同时,也要记得保存好所有相关票据和文件,以备未来可能的核查或需要。希望这些建议能对你有所帮助!
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