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初级会计

老师一般人七月份开票做账报税了,九月份发现发现发票开错了,又...

老师一般人七月份开票做账报税了,九月份发现发现发票开错了,又红冲了重开的,现在怎么做账报税啊,已经做了报税的又红冲的怎么做
我来答 关注问题 提问于09月02日
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1. 账务处理:先按红字发票金额做负数分录(冲减原收入/成本及税费),再按新开发票正常入账; 2. 申报调整:在对应属期增值税表中,将红冲金额填入“开具金额”栏的负数项,与重开票正数合并申报; 3. 凭证管理:注明“原发票作废冲红重开”,确保新旧票据关联可查。
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