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初级会计

老师好,请教一下,公司由于2017年进项税发票不合规,被检查,需...

老师好,请教一下,公司由于2017年进项税发票不合规,被检查,需补交税款,申报表也没更改,直接电子税务局税费交纳就出现了这个补交税款数,我也交纳了一部分税,怎样做帐务处理!
我来答 关注问题 提问于08月26日
回答 1
借记“应交税费—增值税检查调整”科目,贷记“银行存款”;同时冲减原已抵扣的进项税额,即借记相关成本或费用科目,贷记“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”。。
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