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初级会计

老师,我们单位付给人力资源工资,15号付款,20号才收到发票,分...

老师,我们单位付给人力资源工资,15号付款,20号才收到发票,分录应该怎么做?
我来答 关注问题 提问于2024年08月20日
回答 1
在15号付款时,你可以先做一笔预付账款的会计分录。 借:应付职工薪酬(或其他相关的工资、薪金等费用科目) 贷:银行存款 然后在20号收到发票后,再做一笔调整分录,确认这笔费用。 借:管理费用-人力资源工资(或相应的费用科目) 贷:应付职工薪酬 这样,就完成了整个会计处理过程。
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