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小规模纳税人所开具的专用发票应缴纳的税款,填写增值税纳税申报表时,应将当期开具增值税专用发票的销售额,按照相应的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)( )的“本期数”相应栏次中。

来源:牛账网 作者:木槿老师 阅读人数:12524 时间:2024-07-25

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【单项选择题】小规模纳税人所开具的专用发票应缴纳的税款,填写增值税纳税申报表时,应将当期开具增值税专用发票的销售额,按照相应的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)( )的“本期数”相应栏次中。

A、税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额

B、税控器具开具的普通发票不含税销售额

C、税务机关代开的增值税专用发票含税销售额

D、税控器具开具的普通发票含税销售额

【答案】A

【解析】小规模纳税人所开具的专用发票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税。在填写增值税纳税申报表时,应将当期开具专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。

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