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以前年度转销应付票据如何写会计分录

来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:11304 时间:2023-08-26

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直接调整未分配利润也可以解释,就说以前年度就已经形成事实,以前年度转销应付票据如何写会计分录呢,小编整理了以下内容,想了解的小伙伴快来看看以下内容,希望能给你带来帮助。

以前年度转销应付票据的会计分录怎么做?

以前年度应付账款转销应当计入营业外收入

借:应付账款

贷:营业外收入

转销应当有充分证据的,如果该款项已经按税务机关的要求在以前年度做了纳税调整,别忘了今年再调整回来.

因为是以前年度的应付款能不能那这样做:

借:应付账款

贷:利润分配--未分配利润

直接调整未分配利润也可以解释,就说以前年度就已经形成事实,但当时没做,但你的做法是错误的,应该:

借:应付账款

贷:以前年度损益调整

借:以前年度损益调整

贷:利润分配-未分配利润

直接走未分配利润是不可以的.

应付票据的会计分录怎么做?

应付票据的账务处理如下:

1、开出并承兑商业汇票购入材料:

借:材料采购应交税费一一应交增值税(进项税额);

贷:应付票据;

2、如开具的是银行承兑汇票,支付承兑手续费时:

借:财务费用;

贷:银行存款;

3、票据到期,支付商业汇票款:

借:应付票据;

贷:银行存款;

4、应付商业承兑汇票到期,如企业无力支付票款:

借:应付票据;

贷:应付账款;

5、应付银行承兑汇票到期,如企业无力支付票款:

借:应付票据;

贷:短期借款;

以上就是小编整理的全部内容啦,有关财务人员一定要根据情况而分别做账哦,以免给企业带来不必要的损失。想了解更多的可以注册牛账网会员咨询在线答疑老师,添加右上方老师二维码,领取更多免费试听课程吧

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