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金蝶年初不能执行反结账吗

来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:11329 时间:2023-07-15

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随着时代的快速发展,现在的财务人员都由原来手工帐变为电子做账。在财务软件刚刚开始投入使用的时候,很多财务人员对于这软件的操作流程都不熟悉,就比如金蝶年初不能执行反结账吗?针对这个内容,小编在下文中整理了相关的知识内容,想要了解更多的小伙伴请到下文看看吧!希望下文中的内容,可以帮助到你们。

金蝶年初不能执行反结账吗

答:对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.打开后使用CTRL+F12进行反结账操作.

反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题,就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账.

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268)、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商.金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命,为全球范围内超过50万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务.

如何使用金碟软件做账

答:1.进入软件后,点击"财务会计--总帐--凭证处理",

2.进入凭证处理后,点击凭证录入,.

3.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.

4.每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐.

点击凭证处理--凭证查询.

5.进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.

6.这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批

7.成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮

8.点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐

9.过滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐",

10.全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐",

11.点击结帐后,再点击"期末结帐"

12.进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了.

以上即是金蝶年初不能执行反结账吗的内容啦,小编就分享到这里啦。对于金蝶年初不能执行反结账吗的内容有所了解也有所掌握了,如果大家还有什么疑问,可以登录牛账网咨询我们的在线答疑老师,会帮您一一详细讲解的哦!

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