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用友T3月末结账和反结账的步骤有哪些

来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:11766 时间:2023-07-23

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随着网络时代的发展,财务软件使用是如今财务工作必不可少的日常工作内容与必备技能,用友和金蝶财务软件是会计常用的做账系统,但是相关的做账操作流程,是很多小伙伴存在疑问的。特别是新手会计,在进行月末结账的时候,不知道要怎么操作?为此问题烦恼的小伙伴,别担心,今天就跟着小编详细地里了解用友T3月末结账和反结账的步骤有哪些吧?相信会对大家的工作提供参考意见的!

一、用友T3月末结账流程

1、用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标

2、点击“下一步”

2、点击“对账”

3、确认所有的前面都有“Y”后点击“下一步”

4、确认所有的都平衡后点击“下一步”

5、提示“工作检查完成,可以结账”后点击“结账”即可

二、用友T3反结账流程(取消结账)

1、用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”图标,

2、选择需要取消的月份,在键盘上按下“ctrl+shift+F6"

3、输入账套主管的登陆密码,点击确定,即可看到取消成功,“是否结账”里的“Y”自动消失

如果修改已填制的凭证

一、如果没有审核,没有记帐,没有结帐的话,在填制凭证中找到你要修改的凭证,在上面直接修改,修改完后,点“保存”,即可。

二、如果凭证已审核,但没有记帐,没有结帐,修改如下:

1、取消审核。

在文件下重新注册,用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→“审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中,“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。

2、在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。

3、点击“填制凭证”。通过上一张,下一张,找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”,再退出。

4、文件下,重新注册,审核凭证。

三、如果要修改已结帐,记帐,审核的凭证,则要先反结帐,反记帐,再取消审核后再修改。

那么如何反结帐,反记帐呢?方法如下:

反结帐:

总帐—→期末处理—→月末结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消

反记帐:

总帐—→期末处理—→试算并对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl+H出现“恢复记帐前状态已被激活”—→点工具栏—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可删除凭证时,如果除总账模块打开,还有其他模块打开,会提示冲突,请将其他模块注销。右击点左边模块,再点注销。10.81不用激活

财务办公软件的使用方法是需要各位会计牢牢掌握的,如果大家还有什么疑问,可以登录牛账网咨询我们的在线答疑老师,会帮您一一详细讲解的哦!

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