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用友t3年结后发现期初数和上年年末数不同怎么处理

来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:12405 时间:2023-07-09

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财务人员在处理企业的财务时,都会在每年年末的时候对这一年的账务进行结账处理,然后在下一年开始新的账目,当在年初的时候发现期初数和去年年末数不同,这两个数值应该是相同的数值才对,那要怎么解决此问题呢?小编已经把用友t3年结后发现期初数和上年年末数不同怎么处理的资料放在下文了,对此不清楚的小伙伴请到下文中学习哦!

T3年结后如何处理期初数和年末数不一致

【问题现象】

2017年年初数

2016年年末数

【解决方案】

第一步:将存货核算反年结(存货核算反年结总账必须将上年度12月份总账反结账后,在将存货核算上年度12月份反结账)

第二步:执行下列语句(如果有才刚刚模块)

updateIA_valuationasssetcflag='暂估记账'

fromIA_valuationassleftjoin(select*fromia_subsidiarywhere(isnull(iainquantity,0)-isnull(iaoutquantity,0))>0)IA_SubTabonIA_SubTab.id=IA_valuationass.inidleftjoinwarehouseonIA_SubTab.cwhcode=warehouse.cwhcode

whereIA_valuationass.dikeepdate=IA_SubTab.dkeepdateand(Warehouse.cWhvaluestyle='先进先出法'orWarehouse.cWhvaluestyle='后进先出法')

And(IA_SubTab.iMonth>0or(IA_SubTab.iMonth=0andIA_SubTab.cVouType='34'))

andIA_SubTab.bflag=1andcflagisnull

第三步:执行重写计价辅助表工具

第四步:执行存货总账重算工具

先修复,后重算

第五步:重新对存货核算结账,再重新年结

上文就是用友t3年结后发现期初数和上年年末数不同怎么处理的全部讲解了,大家看完应该知道怎么处理了吧,对这些有什么不懂可以联系我们牛账网的老师,会帮大家解决疑问的!想学习更多软件操作知识的也可以点击下方链接进行领取!

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