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当月认证以后期间抵扣的增值税应如何做账?

当月认证以后期间抵扣的增值税应如何做账?
我来答 关注问题 提问于2021年03月09日
回答 1
本月先将认证的进项税记入: 借:原材料 应交税金-应交增值税(待抵扣) 贷:应付账款 下月有了税务局的稽核比对结果后记入: 借:应交税金-应交增值税(进项税) 贷:应交税金-应交增值税(待抵扣)
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