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这个凭证是收到进出口的进项税分录,那我下次抵扣了这个  分录是这样做吗  借:应交税费-待抵扣进项税额,是不是冲掉这个在借方

这个凭证是收到进出口的进项税分录,那我下次抵扣了这个  分录是这样做吗  借:应交税费-待抵扣进项税额,是不是冲掉这个在借方
我来答 关注问题 提问于2023年08月17日
回答 1
雨嘉老师
雨嘉老师 回答于2023年08月17日
金牌答疑老师
是这样的账务处理,就是转入应交税费——应交增值税(进项税额)

综上所说,对于“这个凭证是收到进出口的进项税分录,那我下次抵扣了这个  分录是这样做吗  借:应交税费-待抵扣进项税额,是不是冲掉这个在借方”这块内容,我们上面就解说这么多了,有想学习的小伙伴,或者了解更多有关的方面知识,可以咨询我们专业的学业客服,我们也有争对的网络培训课程,有兴趣的也可以咨询。

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