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我来答 关注问题 提问于2023年08月18日
回答 1
刘老师
刘老师 回答于2023年08月18日
金牌答疑老师
这个预付的时候做借借其他应付款贷银行,按月份做借管理费用贷其他应付款,收到发票有差额就冲回借管理费用负数贷其他应付款负数,按发票做账

以上就是“租房的整个账务处理”的解答了,您会了吗,还有其他的问题吗,可以关注我们网站咨询哦!

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