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老师我单位是小微利企业,4月未开增值税发票,在申报增值税申报...

老师我单位是小微利企业,4月未开增值税发票,在申报增值税申报表附表5时,为什么减征比例是0,正常应该是50,都已点小微利企业,享受减免政策
我来答 关注问题 提问于05月15日
回答 1
曦月老师
曦月老师 回答于05月15日
金牌答疑老师
针对你在申报增值税申报表附表5时遇到的问题,以下是一些可能的原因及建议: ### 原因分析 1. 政策适用条件:虽然你单位是小型微利企业,但增值税的减免政策与企业所得税的小型微利企业政策是分开的。对于增值税,小规模纳税人月销售额不超过10万元(季度销售额不超过30万元)的,才免征增值税。如果你单位4月份虽然没有开具增值税发票,但如果有其他应税收入或未开票收入,且这些收入加上后超过了免税额度,那么就不能享受减征优惠。 2. 系统设置或操作问题:在填报增值税申报表时,需要正确选择税收减免性质代码和项目名称,并确保相关数据填写准确。如果系统设置不正确或数据填写有误,可能导致减征比例显示为0。另外,如果之前已经享受过其他增值税优惠政策,也可能影响本次的减征比例。 3. 税务审核与确认:有时候,即使企业符合减免税条件,也需要经过税务部门的审核和确认。如果税务部门尚未审核通过或存在其他疑问,也可能导致减征比例暂时显示为0。 ### 建议 1. 核对数据:仔细核对4月份的销售收入数据,包括开票收入和未开票收入,确保没有遗漏或错误。特别是要关注是否有其他应税收入被计入。 2. 检查系统设置:再次检查增值税申报表的系统设置,确保税收减免性质代码和项目名称选择正确,并且相关数据填写无误。 3. 联系税务部门:如果确认数据无误且系统设置正确,但减征比例仍然显示为0,建议及时联系当地税务部门进行咨询和确认。他们可以提供更具体的指导和帮助。 总之,作为老会计,我理解你在申报过程中可能遇到的困惑和问题。建议你按照上述步骤逐一排查,并及时与税务部门沟通解决。
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