企业所得税年度纳税申报表是企业在每个财务年度结束后,根据国家税法规定编制并提交给税务机关的一份重要文件。这份申报表详细列示了企业在一个会计年度内的收入、成本费用、利润以及应纳税所得额等信息,用于计算并申报企业应缴纳的所得税额。以下是一个简化版的企业所得税年度纳税申报表示例模板,供参考:
---
企业所得税年度纳税申报表
纳税人名称(盖章):_______________
纳税人识别号:_______________
所属时期:____年__月__日至____年__月__日
| 项目 | 金额(元) |
| ---- | ---------- |
| 一、收入总额 | |
| 销售(营业)收入 | |
| 其他业务收入 | |
| 投资收益 | |
| 营业外收入 | |
| 收入合计 | |
| 二、扣除项目 | |
| 销售成本 | |
| 营业税金及附加 | |
| 管理费用 | |
| 财务费用 | |
| 资产减值损失 | |
| 营业外支出 | |
| 税前扣除项目合计 | |
| 三、纳税调整增加额 | |
| 1. 不可扣除的项目 | |
| 2. 其他调整增加额 | |
| 纳税调整增加额合计 | |
| 四、纳税调整减少额 | |
| 1. 免税收入 | |
| 2. 其他调整减少额 | |
| 纳税调整减少额合计 | |
| 五、应纳税所得额 | |
| =收入总额 - 税前扣除项目合计 + 纳税调整增加额合计 - 纳税调整减少额合计 | |
| 六、适用税率(%) | |
| 七、应纳所得税额 | =应纳税所得额 × 适用税率 |
| 八、减免所得税额 | |
| 九、实际应纳所得税额 | =应纳所得税额 - 减免所得税额 |
| 十、已预缴税额 | |
| 十一、应补(退)所得税额 | =实际应纳所得税额 - 已预缴税额 |
声明:以上数据真实准确,如有虚假,愿承担相应法律责任。
法定代表人(签字):_______________
财务负责人(签字):_______________
填报日期:____年__月__日
---
请注意,这只是一个基础模板,实际的企业所得税年度纳税申报表可能更为复杂,包含更多细分项目和计算步骤,具体应参照国家税务总局发布的最新版《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》及其填写说明进行填报。
企业所得税年度纳税申报表是企业在每个财务年度结束后,根据国家税法规定编制并提交给税务机关的一份重要文件。这份申报表详细列示了企业在一个会计年度内的收入、成本费用、利润以及应纳税所得额等信息,用于计算并申报企业应缴纳的所得税额。以下是一个简化版的企业所得税年度纳税申报表示例模板,供参考:
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企业所得税年度纳税申报表
纳税人名称(盖章):_______________
纳税人识别号:_______________
所属时期:____年__月__日至____年__月__日
| 项目 | 金额(元) |
| ---- | ---------- |
| 一、收入总额 | |
| 销售(营业)收入 | |
| 其他业务收入 | |
| 投资收益 | |
| 营业外收入 | |
| 收入合计 | |
| 二、扣除项目 | |
| 销售成本 | |
| 营业税金及附加 | |
| 管理费用 | |
| 财务费用 | |
| 资产减值损失 | |
| 营业外支出 | |
| 税前扣除项目合计 | |
| 三、纳税调整增加额 | |
| 1. 不可扣除的项目 | |
| 2. 其他调整增加额 | |
| 纳税调整增加额合计 | |
| 四、纳税调整减少额 | |
| 1. 免税收入 | |
| 2. 其他调整减少额 | |
| 纳税调整减少额合计 | |
| 五、应纳税所得额 | |
| =收入总额 - 税前扣除项目合计 + 纳税调整增加额合计 - 纳税调整减少额合计 | |
| 六、适用税率(%) | |
| 七、应纳所得税额 | =应纳税所得额 × 适用税率 |
| 八、减免所得税额 | |
| 九、实际应纳所得税额 | =应纳所得税额 - 减免所得税额 |
| 十、已预缴税额 | |
| 十一、应补(退)所得税额 | =实际应纳所得税额 - 已预缴税额 |
声明:以上数据真实准确,如有虚假,愿承担相应法律责任。
法定代表人(签字):_______________
财务负责人(签字):_______________
填报日期:____年__月__日
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请注意,这只是一个基础模板,实际的企业所得税年度纳税申报表可能更为复杂,包含更多细分项目和计算步骤,具体应参照国家税务总局发布的最新版《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》及其填写说明进行填报。
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