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会计实务

老师,我们本月签订了一个系统的年保费,付了部分款,开了部分发...

老师,我们本月签订了一个系统的年保费,付了部分款,开了部分发票,余款本月未支付,那我支付和摊销时怎么做账?
我来答 关注问题 提问于09月26日
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支付时借记“预付账款”,贷记“银行存款”;按月摊销时,借记相关费用科目,贷记“预付账款”(按实际受益期分摊)。
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