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会计实务

老师想问下,我在6月申报了未开票收入,在8月开了发票,做账的时...

老师想问下,我在6月申报了未开票收入,在8月开了发票,做账的时候红冲了收入,再做一次,那成本怎么办?咋做账呢?
我来答 关注问题 提问于09月14日
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红冲原分录时同步红冲对应成本;8月按发票金额重新确认收入,并结转相应成本。保持收入与成本匹配原则即可。
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