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7.15要报6月的增值税,7.9号才勾选并统计确认6月的进项发票,用...

7.15要报6月的增值税,7.9号才勾选并统计确认6月的进项发票,用于抵扣6月的销项,6月记账的时候把那个进项税额记到待认证进项税,7月初才去抵扣,待认证进项税额转到进项税额这个分录记到6月的账还是7月的账
我来答 关注问题 提问于07月09日
回答 1
你好,6月取得发票在申报6月的增值税认证抵扣了,直接计入应交税费-进项税费不需要通过应交税费待认证进项税
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