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会计实务

你好老师,我公司应收的门票款,确认收入时,做分录:借:应收账...

你好老师,我公司应收的门票款,确认收入时,做分录:借:应收账款 a 贷:主营业务收入 a;现对方通过扫我公司银行商户服务二维码,转来门票款,实际到账的金额为扣除手续费的,假设手续费为c,我是不是应该做分录,借:银行存款 a-c 财务费用 c 贷:应收账款 a,这样做分录可以吗
我来答 关注问题 提问于2025年04月01日
回答 1
你好,同学。 你的问题涉及到会计分录的处理,特别是关于门票款到账时扣除手续费的情况。我们来详细解析一下这个问题。 ### 问题分析: 1. 确认收入时的分录: - 借:应收账款 a - 贷:主营业务收入 a 2. 对方通过扫二维码支付门票款,实际到账金额为扣除手续费后的金额: - 假设门票款总额为 a,手续费为 c,那么实际到账金额为 a - c。 ### 分录处理: 当对方通过扫二维码支付门票款,实际到账金额为扣除手续费后的金额时,我们需要进行以下几步的会计处理: 1. 确认收到的银行存款: - 借:银行存款 a - c - 贷:应收账款 a - c 2. 确认手续费支出: - 借:财务费用 c - 贷:应收账款 c 3. 将应收账款结转至主营业务收入: - 借:应收账款 a - 贷:主营业务收入 a ### 具体分录步骤: 1. 确认实际收到的票款(扣除手续费后): ```plaintext 借:银行存款 a - c 财务费用 c 贷:应收账款 a ``` 2. 将应收账款结转至主营业务收入: ```plaintext 借:应收账款 a 贷:主营业务收入 a ``` ### 解释: - 银行存款 a - c:这是实际到账的金额,需要增加银行存款。 - 财务费用 c:这是支付给银行的手续费,作为财务费用处理。 - 应收账款 a:这是之前确认的应收款项,现在因为收到了部分款项和手续费,需要减少应收账款。 - 主营业务收入 a:这是之前确认的收入,现在因为收到了全款,需要将其从应收账款中结转出来。 ### 总结: 你的初步想法是正确的,但需要稍微调整一下分录的顺序和内容。最终的分录应该是: ```plaintext 借:银行存款 a - c 财务费用 c 贷:应收账款 a ``` 然后,再将应收账款结转至主营业务收入: ```plaintext 借:应收账款 a 贷:主营业务收入 a ``` 这样处理可以准确地反映实际收到的票款和手续费支出,同时确保收入的确认。希望这个解答对你有所帮助!
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