位置: 牛账网 > 会计问答 > 会计实务

会计实务

老师营业外支出以收据入账,没有发票,年度企业所得税需要调增吗...

老师营业外支出以收据入账,没有发票,年度企业所得税需要调增吗?
我来答 关注问题 提问于2024年08月27日
回答 1
关于你提问的问题,这确实是一个很实际且常见的情况。根据国家税务总局的规定,大部分情况下,所得税税前支出是需要以发票为依据的。也就是说,如果营业外支出只有收据而没有发票的话,一般来说,这部分支出在计算企业所得税时是不能进行税前扣除的。 不过,我们也需要知道,有一些特殊情况下,即使没有发票,也可以作为税前扣除的依据。比如,企业与其他企业、个人在境内共同接受非应税劳务发生的支出,可以采取分摊方式,以发票以外的其他外部凭证和分割单作为税前扣除的依据。 然后,我需要强调的是,虽然有些情况下可以用其他凭证作为税前扣除的依据,但是这并不表示所有无发票的支出都可以扣除。因此,在处理这类问题时,我们需要详细了解和确认相关业务的具体情况和规定。 所以,针对你的问题,“老师,营业外支出以收据入账,没有发票,年度企业所得税需要调增吗?”我的回答是:一般情况下,如果营业外支出只有收据而没有发票,年度企业所得税是需要调增的。但具体是否需要调增,还需要根据实际业务的具体情况和税务规定来判断。
更多
0
讨论
0/9)
发布回答