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会计实务

老师,您好。5.21日对公转了一笔4万劳务费,5.23日收到对方开具...

老师,您好。5.21日对公转了一笔4万劳务费,5.23日收到对方开具的劳务费发票12万,剩余的8万过段时间再给对方汇过去,请问下这个我如何记账呢,请您指点下,谢谢.
我来答 关注问题 提问于2024年07月04日
回答 1
你好,根据你的描述,这是一笔预付款和应付账款的处理。首先,你在5.21日对公转了一笔4万劳务费,这应该被记录为预付账款。然后在5.23日收到对方开具的劳务费发票12万,这时候你需要将预付账款转为应付账款。剩余的8万过段时间再给对方汇过去,这部分应该被记录为应付账款。 具体的会计分录如下: 1. 5.21日支付4万劳务费时: 借:预付账款 4万 贷:银行存款 4万 2. 5.23日收到12万劳务费发票时: 借:应付账款 12万 贷:预付账款 4万 贷:应付账款 8万 3. 当你支付剩余的8万劳务费时: 借:应付账款 8万 贷:银行存款 8万 这样,你的账目就会清晰明了,符合会计原则。希望这个答案对你有所帮助。
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