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老师好:请问我增值税没填错呀,为什么申报不了呢?如果专票收入不是填2785.27元,那我应该填多少呢?具体请看图片。
我来答 关注问题 提问于10月16日
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你申报不通过的原因是:系统自动校验“专票不含税收入”与实际开具的专用发票金额不一致。 你填的专票不含税收入是 2785.27元,但系统根据你开具的专票计算出的含税销售额合计为: - 2785.27 × 1.03 = 2868.83元(3%税率) - 加上其他专票(如-7178.22、7178.22等)的含税额后,系统总和为 2785.27 + 223.95 = 2999.22元 - 而你只填了 2785.27元,导致系统认为你少报了140.39万元?不对! > ⚠️ 重点:你截图中“相差金额140.39万元”是错误提示!这是系统误算。 ### 正确做法: 你在增值税申报表中,“增值税专用发票不含税销售额”栏应填写: 👉 所有开具的增值税专用发票的不含税金额之和,即: ``` 2785.27(第1笔) + (-7178.22)(第3笔,红冲) + 7178.22(第4笔,蓝字) + (-7019.26)(第5笔,红冲) = 2785.27 - 7178.22 + 7178.22 - 7019.26 = 2785.27 - 7019.26 = -4233.99 元 ``` ### ✅ 所以你应该填: > -4233.99元(负数) 你目前填的是 2785.27元,明显漏掉了红冲和蓝字调整,造成系统比对失败。 --- ### 🔍 建议操作: 1. 在“增值税及附加税费申报表”中,将“增值税专用发票不含税销售额”改为 -4233.99 元 2. 确保“普通发票”部分填62158.42元 3. “无票收入”按实际填1965851.9元 4. 修改后重新提交 > ❗ 系统会自动匹配发票数据,只要填写真实开票总额(含红冲),就能通过比对。
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