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9月份的发票10月份冲红,9月份应该怎么做账

9月份的发票10月份冲红,9月份应该怎么做账
我来答 关注问题 提问于10月10日
回答 1
9月份正常按原发票金额做账;10月冲红时,以负数金额记账,冲减对应科目(如主营业务收入、应交税费等),确保账务平衡。
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讨论1
10月报税还有 012
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