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老师,收到员工报销的加油费发票,开票金额有658元,实际支付了5...

老师,收到员工报销的加油费发票,开票金额有658元,实际支付了580元,所以费用报销单上金额也填的是580元,用券抵了一些油费,但差异部分没有票据,做账按哪个数据为准呢
我来答 关注问题 提问于10月09日
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按实际支付金额580元入账,差额部分无合法票据不得报销,需在系统中备注说明优惠券抵减情况。
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