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老师,发票红冲重新开,销项少了0.03,现在增值税报表销项应纳税额是-0.03,怎么做账
我来答 关注问题 提问于09月02日
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将红冲与重开的差额0.03元计入“营业外收入”,调整销项税额至零;在增值税申报表中填写负数时标注原因,确保报表平衡。
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