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老师因销售退回简易计税项目产生的留底税出现在申报表的未交增值...

老师因销售退回简易计税项目产生的留底税出现在申报表的未交增值税栏负数的,那这个在下期要抵减应纳税额时是要手动填到留底税额栏,才会正确的记算当期的应补税额吗
我来答 关注问题 提问于08月20日
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是的,需手动将该留抵税额填入申报表对应栏次(如“上期留抵税额”),系统才会自动抵减当期应纳税额,确保正确计算补缴金额。
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