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老师,供应商没通知我们就红冲了一张2024年4月的发票(当时已勾...

老师,供应商没通知我们就红冲了一张2024年4月的发票(当时已勾选)2024年6月红冲,然后2025年现在对账才发现,这个进项转出可以在7月税期做吗?然后账上要怎么体现?
我来答 关注问题 提问于2025年07月28日
回答 1
可以。应在7月税期通过电子税务局进行进项税额转出申报,账务处理为:借记“库存商品”等原科目(负数或红字冲销),贷记“应交税费—应交增值税(进项税额转出)”。需确保红字发票与原蓝字发票配对存档。
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