位置: 牛账网 > 会计问答 > 行业实操

行业实操

其他应付款冲减应收账款分录怎么做。

其他应付款冲减应收账款分录怎么做。
我来答 关注问题 提问于2025年07月01日
回答 1
学员啊,这个分录得根据具体业务情况来做。一般来说,要是用其他应付款来冲减应收账款,可以这样做: 借:应收账款 1000 贷:其他应付款 300 贷:营业收入/主营业务收入等(差额部分,假设为700) 不过这只是一种常见处理方式,具体还得看业务实质。比如这是不是属于债务重组,或者有没有别的协议约定啥的。你得把详细情况跟我说说,我才能更准确地给你指导,会计这玩意儿,得严谨着呢,不能随便乱做分录。
更多
0
讨论
0/9)
发布回答