学员啊,遇到这种情况可不能马虎。首先得查明差异原因,是之前记账有误,还是有未入账的款项,或者存在坏账没处理。要是前期记账错误,就得追溯调整;若有未入账的,得把凭证补齐;要是坏账,要按规定计提坏账准备。在没搞清楚状况前,哪个数据都不能直接拿来建期初,一定要保证期初数据真实、准确,不然后续账目会乱成一锅粥,明白不?
学员啊,遇到这种情况可不能马虎。首先得查明差异原因,是之前记账有误,还是有未入账的款项,或者存在坏账没处理。要是前期记账错误,就得追溯调整;若有未入账的,得把凭证补齐;要是坏账,要按规定计提坏账准备。在没搞清楚状况前,哪个数据都不能直接拿来建期初,一定要保证期初数据真实、准确,不然后续账目会乱成一锅粥,明白不?
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