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行业实操

老师我有一个问题现在我的年报营业收入跟我做账的营业收入对不上...

老师我有一个问题现在我的年报营业收入跟我做账的营业收入对不上,原因就是当时报废固定资产,当时有代开发票,但是这个也不应该确认收入吧,直接做了固定资产清理科目了,所以这个地方就有差异,我应该怎么办呢?
我来答 关注问题 提问于05月04日
回答 1
曦月老师
曦月老师 回答于05月04日
金牌答疑老师
哎呦,这个问题确实有点棘手啊!不过别急,咱们一步步来分析。 首先啊,这个情况应该是因为代开发票被误认为是收入了。但其实报废固定资产,就算开了发票,也不一定就要确认收入呢。 你啊,先去把报废固定资产的账务处理仔细核对一遍,看看有没有哪里做错了。特别是固定资产清理那个科目,要确定是不是正确使用了。 然后呢,再看看代开发票的具体情况。如果这张发票确实是报废固定资产时开的,那它其实不应该算作营业收入。你得把这个情况跟税务部门解释清楚,看看他们能不能理解,毕竟这只是一个报废处理,不是真正的销售行为。 如果税务部门同意你的说法,那就好办了。你可以调整一下账务,把代开发票对应的那部分收入从营业收入里剔除,这样年报和做账的营业收入就对上了。 不过啊,如果税务部门不同意,或者说他们有自己的规定,那你就得按照他们的要求来了。但别担心,这种情况比较少见,你只要耐心解释,应该没问题的。 总之啊,关键是要搞清楚这个代开发票到底该不该算收入,然后跟税务部门沟通好,再调整账务就行了。别太紧张,有问题咱们慢慢解决。
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