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老师。1月应付账单59000,现在因为项目取消,付给供应商的款,打...

老师。1月应付账单59000,现在因为项目取消,付给供应商的款,打了折扣8000。 现在这个折扣,我要怎么入账。
我来答 关注问题 提问于2024年10月08日
回答 1
我会这样处理这个折扣入账的问题。 首先,我们需要明确折扣的金额和性质。由于项目取消,供应商给予了8000元的折扣,这属于采购成本的减少。因此,这笔折扣应该冲减应付账款。 具体的会计分录如下: 1. 确认折扣前应付账款: - 借:相关费用(如原材料、库存商品等)59000元 - 贷:应付账款 59000元 2. 确认收到的折扣: - 借:应付账款 8000元 - 贷:采购折扣 8000元 3. 最终应付账款金额: - 应付账款 = 59000 - 8000 = 51000元 所以,最终的会计分录为: ```markdown 借:相关费用 59000元 贷:应付账款 59000元 借:应付账款 8000元 贷:采购折扣 8000元 ``` 这样,你就能够正确地将折扣反映在账目中,确保财务报表的准确性。
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