您提到增值税申报表中的本年累计销售额也是909954.74,但系统提示增值税申报收入为1119172.56元,存在差异。请检查是否在增值税申报时包含了视同销售、进项转出、差额征税调整等未计入主营业务收入的项目。
建议填写差异原因如下:
“因增值税申报中包含视同销售收入及进项税转出等项目,导致与企业所得税申报营业收入存在差异。”
确认无误后提交即可。
您提到增值税申报表中的本年累计销售额也是909954.74,但系统提示增值税申报收入为1119172.56元,存在差异。请检查是否在增值税申报时包含了视同销售、进项转出、差额征税调整等未计入主营业务收入的项目。
建议填写差异原因如下:
“因增值税申报中包含视同销售收入及进项税转出等项目,导致与企业所得税申报营业收入存在差异。”
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