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老师你好 工资这块不知道怎么做了 上月计提借管理费用-职工薪酬87781.51元 贷应付职工薪酬-职工薪酬87781.51元 本月支付个税937.1元、支付工资82149.32元、支付社保13192.84元(包含个人和企业) 实际支付的分录应该怎么做 谢谢
08-05
老师,为什么甲公司合并报表中无形资产列报金额=甲公司公允价值600+乙公司账面价值700=1300,一个取公允价一个取账面价呢,且没涉及到,丙公司取得其持有的乙公司80%股权这个80%的比例呢
有没有社保增员和减员的申报流程
中止可以理解为客观事实下而产生的,中断是人的主观意志而产生的吗
老师想问一下这里第二问的会计分录是不是错了,这里的支付对价是固定资产不是存货吧,正确的会计分录是怎么写的
老师想问一下这道题为什么20x8年未实现的内部交易损益不是300-7.5-30
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不可分配