月末结账固定资产未结账如何处理呢
来源:牛账网 作者:梦汝老师 阅读人数:11878 时间:2023-04-09
月末年末是会计最为繁忙的时候,那么月末结账固定资产未结账如何处理呢,今天小编就来带大家学习一下,具体内容还请大家参考小编下面的这篇文章
月末结账固定资产未结账怎么处理
1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去用友通T3软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。
2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:
a、用账套主管登录系统管理,如demo登录系统管理。
b、点账套菜单下的启用,取消固定资产前面的勾,退出就可以了。
用友固定资产月末怎么结账
每个月两个模块都要结账。
固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果
由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了,但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里专门提供了个选项是‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。
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