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会计实务

老师,您好。 请教下,去年2月有一笔款15万,当月开票当月收到款...

老师,您好。 请教下,去年2月有一笔款15万,当月开票当月收到款的,代账公司给记成借:银行存款 贷:预收账款。今年9月把账转回公司我们自己做,建账的时候发现这笔款在应收账款里,代账公司说直接记一笔:借预收,贷应收,这样账就平了。 老师,请问这样可以操作吗?我理解的是账平了,但是没有做主营业务收入了是吗?
我来答 关注问题 提问于2024年10月24日
回答 1
您好, 您的理解是正确的。代账公司提出的调整方法确实可以使账面平衡,但是这种做法忽略了对主营业务收入的确认。当您收到款项并开具发票时,应当确认相应的主营业务收入,而不是将其记入预收账款或者应收账款。 正确的会计处理应该是: 1. 当月收到款项并开具发票时,应该确认收入和收款: ``` 借:银行存款 150,000元 贷:主营业务收入 150,000元 ``` 2. 如果去年没有这样做,而是错误地记入了预收账款,那么在今年发现这个错误时,需要做如下调整: ``` 借:预收账款 150,000元 贷:主营业务收入 150,000元 ``` 这样的调整既修正了原先的错误,也正确地反映了公司的经营成果。如果直接按照代账公司建议的方式操作(借预收,贷应收),虽然账面上看起来是平衡了,但实际上并没有反映出这笔交易的真实经济内容,即公司的收入情况。因此,不推荐采用代账公司提出的调整方法。正确的做法是通过上述调整分录来修正错误,确保财务报表能够真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
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