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老师你好,我想问一下,我们小规模纳税人在给对方开票是记账凭证填写不是不含税金额吗?为什么季度情况销售明细表中还要用不含税金额再次×1%的征收率得出应纳税额,这样不是等于交两次税吗?
我来答 关注问题 提问于11月06日
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在给对方开票是记账凭证填写不是不含税金额,这个是什么意思啊,销售明细表中还要用不含税金额再次×1%的征收率得出应纳税额,这个是申报纳税的时候正常的税率计算哈
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