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老师麻烦问一下,8月的发票,在9月红冲了,报增值税的时候怎么填...

老师麻烦问一下,8月的发票,在9月红冲了,报增值税的时候怎么填写
我来答 关注问题 提问于09月08日
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8月开具的发票在9月红冲,申报增值税时需在《增值税纳税申报表附列资料二》中同步填报原蓝字发票和红冲发票信息,用负数冲减对应销售额及税额。确保红冲发票号码、金额与原票匹配,并完成税务机关备案。
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