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初级会计

老师,比如今年8月28号申报了补缴了2022年的增值税1000,还有100...

老师,比如今年8月28号申报了补缴了2022年的增值税1000,还有100滞纳金,9.2号扣了费,这个账怎么做啊?
我来答 关注问题 提问于2024年09月19日
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对于补缴增值税和滞纳金的账务处理,可以按照以下步骤进行: 1. **确认应交税费**: - 借:应交税费——应交增值税(未交税金) 1000元 - 贷:银行存款 1000元 2. **确认滞纳金**: - 借:营业外支出 100元 - 贷:银行存款 100元 3. **扣费时的账务处理**: - 借:应交税费——应交增值税(未交税金) 1000元 - 借:营业外支出 100元 - 贷:银行存款 1100元 具体分录如下: ```markdown ### 8月28日申报补缴增值税和滞纳金时: ``` ```plaintext 借:应交税费——应交增值税(未交税金) 1000元 贷:银行存款 1000元 ``` ```plaintext 借:营业外支出 100元 贷:银行存款 100元 ``` ```markdown ### 9月2日扣费时: ``` ```plaintext 借:应交税费——应交增值税(未交税金) 1000元 借:营业外支出 100元 贷:银行存款 1100元 ``` 通过以上分录,可以完成对补缴增值税和滞纳金的账务处理。
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