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应收账款负数转到其他应收款怎么做账?

应收账款负数转到其他应收款怎么做账?
我来答 关注问题 提问于2021年06月24日
回答 1
雨嘉老师
雨嘉老师 回答于2021年06月24日
金牌答疑老师
应收帐款核算的款项基本的性质是企业正常的主营业务例如销售产生的应收债权款项,而其他应收款则是这些业务以外的比如资金拆借、备用金核算等等的业务所发生的款项,所以两者性质不一,是不可以混合核算的。应收账款负数的财务处理: 核对一下,将那些没有完结的负数查明原因后调整账务,冲减现金就可以把负数的应收账款冲掉 借:应收账款 贷:银行存款 实现收入时应该 借:现金 贷:主营业务收入
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