你好,根据你的描述,你的网店主要经营销售业务,但平台给予了6000元的现代服务补贴。在报增值税时,这6000元应该计入服务类销售额。如果这笔金额未达到起征点,那么你可以在“未达起征点销售额”栏目中填写。
至于你销售的货物没有开发票的部分,按照税法规定,无论是否开具发票,只要有销售收入,都需要申报并缴纳税款。因此,这部分收入也需要在增值税申报表中进行填写。
请注意,这只是一般性的建议,具体的税务处理还需要根据你所在地的税法和相关规定来确定。
你好,根据你的描述,你的网店主要经营销售业务,但平台给予了6000元的现代服务补贴。在报增值税时,这6000元应该计入服务类销售额。如果这笔金额未达到起征点,那么你可以在“未达起征点销售额”栏目中填写。
至于你销售的货物没有开发票的部分,按照税法规定,无论是否开具发票,只要有销售收入,都需要申报并缴纳税款。因此,这部分收入也需要在增值税申报表中进行填写。
请注意,这只是一般性的建议,具体的税务处理还需要根据你所在地的税法和相关规定来确定。
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