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跨月的作废发票如何做账务处理

跨月的作废发票如何做账务处理
我来答 关注问题 提问于2022年01月29日
回答 1
敬敬老师
敬敬老师 回答于2022年01月29日
金牌答疑老师

你不能是一只橙子,把自己榨干了汁就被人扔掉。你该是一棵果树,春华秋实,年年繁茂。成就未来职业是牛账网一直所求,帮助学员解决学习中、工作中的困难是牛账网一直在做的事情,下面大家就和老师一起来详细了解一下有关跨月的作废发票如何做账务处理问题的解答吧,内容如下:

冲销原来的凭证即可。即分录相同,数字为负或红字。

开错了,

1、当月的话,追回发票所有联次作废重开,在发票所有联次表上作废字样;

2、跨月的话,需要开具红票,对方已入账的红票给对方,要是没有入账追回发票所有联次作废重开,在发票所有联次表上作废字样,红票可以不给对方。"

因自然灾害损坏材料会计分录 "自然灾害损毁原材料计入营业外支出,

具体会计分录是:

借:待处理财产损益,

贷:原材料,

批准后:

借:营业外支出,

贷:待处理财产损益。

这里说下,管理不善的做进项税额转出

借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。

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